Вы представитель учебного заведения ? Вашей организации ещё нет на нашем портале ? Добавить учебное заведение
Город: Москва
Строительная деятельность: учет и налоги в 2023 году
На семинаре рассматриваются изменения в бухгалтерском и налоговом учете застройщиков и подрядчиков, проблемные вопросы учета по договору строительного подряда, сложные вопросы составления отчетности, пути снижения налоговых и правовых рисков в строительстве.

Семинар предназначен для: Главных бухгалтеров, финансовых директоров, аудиторов, специалистов по налогообложению, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, руководителей строительных организаций.

Цели семинара: Получить практические рекомендации по ведению бухгалтерского и налогового учета в строительстве в 2023 году с учетом последних изменений в законодательстве.

В программе:

Новое в налогообложении подрядчиков, застройщиков и инвесторов: нормативные акты, разъяснения Минфина и ФНС, судебные решения.
Важное в договорных отношениях. На что обратить внимание и какие условия помогут нивелировать риски. Как правильно проверить контрагента, чтобы свести риски работы с ним к минимуму.
Цепочка документов при капитальном строительстве: самое важное.
Ключевые показатели деятельности для налогоплательщиков сферы строительства, которые анализируют налоговики: источники и анализ.
Бухгалтерский и налоговый учёт у подрядных организаций.
• Условия договора подряда, влияющие на налогообложение.
• Оформление передачи результатов СМР.
• Применение КС-2, КС-3 и иных форм первичных документов, налоговые вопросы, связанные с их применением.
• Особенности налогообложения подрядных работ. Влияние этапов на налоговый учет.
• Отказ заказчика от подписания акта: налоговые последствия.
• Расходы на уплату взносов в СРО, на страхование объекта строительства и иные расходы.
• Обеспечение строительства материалами, предоставление оборудования.
• Компенсация заказчиком расходов подрядчика.
• Компенсация подрядчиком расходов заказчика на электроэнергию.
• Передача заказчиком подрядчику имущества в безвозмездное пользование.
• Прямые и косвенные расходы. Трудные расходы (расходы, после подписанных актов и т.д.).
• Временные здания и сооружения.
• Особенности расчетов авансом.
• Обособленное подразделение по месту ведения строительства: на что обратить внимание.
• Хозяйственный способ строительства: особенности учета и налогообложения.
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008): техника учета.
Бухгалтерский и налоговый учёт у застройщика, инвестора, технического заказчика.
• Новое в налогообложении застройщиков, инвесторов, технических заказчиков.
• Порядок уплаты налогов и составления отчетности строительных организаций в связи с переходом на единый налоговый платеж в 2023 году.
• Формирование стоимости объекта ОС: какие расходы включаются в первоначальную стоимость для налогового учета.
• Льгота НДС по жилым помещениям. Раздельный учет НДС.
• Договора долевого участия в строительстве. Применение льготы по НДС по ДДУ строительства жилых домов.
• Учет финансового результата по ДДУ, особенности учета убыточных договоров.
• Расчеты с использованием счетов ЭСКРОУ: влияние на налоговый учет.
• Взаимоотношения застройщика с инвестором (уступка имущественных прав на объект строительства, перевыставление счетов-фактур).
• Расходы на инженерную инфраструктуру: правила учета.
• Инвестиционные договоры.
• Сложные вопросы НДС, налога на прибыль у застройщиков, инвесторов, технических заказчиков.

Преподаватели:

Джаарбеков Станислав Маратович

Налоговый консультант, член Научно-экспертного совета Союза «ПНК», эксперт по налогообложению. Руководил крупными налоговыми проектами в российских и иностранных компаниях (АВТОТОР, ОАО «Москапстрой», ГУП «Московский метрополитен», Телеканал СТС, ЗАО «САБМиллер РУС», Helios и др.), в т. ч. обеспечивал формирование позиции для эффективного отстаивания интересов налогоплательщика в судах разных инстанций. В качестве помощника депутата Госдумы РФ участвовал в экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ. Автор книг «Налоговые риски: как выявлять и снижать», «Налоговый бенчмаркинг», «Методы и схемы налоговой оптимизации» и т.п. и многочисленных публикаций налогообложению и бухгалтерскому учету.

Условия участия:

При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка - 7 %.

В стоимость обучения входит: Методический материал, кофе-паузы.

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.
Данная учебная программа представлена в разделах:
ПредметСтроительство
Вид обученияКурсы / Семинары
Форма обученияОчная
Продолжительность обучения1 день
Стоимость18.9
Объём курса в акад. часах8 часов
График занятий7 апреля 2023 с 10.00 до 17.30
Выдаваемый документСертификат об участии в семинаре.
Контактный телефон Показать
Сайт Показать

Похожие учебные программы

Отзывы
Желаете оставить отзыв?
Меню
Учебно-методический центр «ФинКонт»